所屬有關(guān)部門、各課題組:
為貫徹落實《中國科學(xué)院監(jiān)督與審計局關(guān)于印發(fā)<中國科學(xué)院2022年內(nèi)部審計工作要點>的通知》(監(jiān)審字〔2022〕4號)的精神,根據(jù)《中國科學(xué)院上海分院關(guān)于報送2022年內(nèi)部審計工作計劃的通知》(科滬發(fā)財字〔2022〕10號)、《2022年度中科院上海有機(jī)所內(nèi)審工作方案》及上海有機(jī)所2022年第4次所務(wù)會議決議要求,所監(jiān)察審計室將于2022年6月28日至2022年7月20日組織開展科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實性合法性審計工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、審計目的
及時發(fā)現(xiàn)科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動中的弄虛作假等違法違紀(jì)問題,查找內(nèi)部控制缺陷和管理漏洞,提出有效的解決措施和辦法,促進(jìn)本單位規(guī)范科研經(jīng)費管理,完善內(nèi)部控制機(jī)制,加強(qiáng)廉潔從業(yè)風(fēng)險防控體系建設(shè)。
二、審計對象
按照科研單元全覆蓋要求,本年度審計對象為金屬有機(jī)化學(xué)國家重點實驗室
三、審計的主要內(nèi)容
(一)科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實性、合法性
真實性主要是指單位財務(wù)和相關(guān)管理信息記錄反映的科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動是否真實存在或?qū)嶋H發(fā)生,是否和科研活動相關(guān);合法性主要是指單位發(fā)生的科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動有無差錯,是否符合國家有關(guān)法律法規(guī),重點是是否存在虛假或舞弊(如挪用、轉(zhuǎn)移、受賄、貪污)等行為。
(二)科研經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理控制
主要包括各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理制度、工作流程和控制要點,內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和執(zhí)行的有效性,存在的控制缺陷和管理漏洞等。
四、審計工作組織形式
此次審計工作在所監(jiān)察審計室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展,具體工作由審計工作組負(fù)責(zé),工作組成員如下:
審計工作小組:石巖森、黃少胥、郭雅
望各有關(guān)部門高度重視,積極配合,確保審計工作真實、合法、有效。如有疑問,請及時與所監(jiān)察審計室聯(lián)系。
聯(lián) 系 人:郭 雅
聯(lián)系電話:54925281
郵箱:jianshen@sioc.ac.cn